| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
вопросы:безналпофирмар [2021/01/27 12:50] ayazykov |
вопросы:безналпофирмар [2021/01/27 12:57] (текущий) ayazykov |
| **Задача**: Настроить в программе безналичный тип оплаты для всех ККМ, чтобы корректно подставлялся договор и сумма комиссии.\\ | **Задача**: Настроить в программе безналичный тип оплаты для всех ККМ, чтобы корректно подставлялся договор и сумма комиссии.\\ |
| **Решение**:\\ | **Решение**:\\ |
| 1 Вариант: Для каждой ККМ сделать свой Вид оплаты на ККМ. Но в таком случае все виды оплат выгрузятся на каждую | ====== 1 Вариант: ====== |
| ККМ. Далее в каждой ККМ нужно будет удалять вручную Виды оплат, которые не относятся к этой ККМ.\\ | Для каждой ККМ сделать свой Вид оплаты на ККМ. Но в таком случае все виды оплат выгрузятся на каждую ККМ. Далее в каждой ККМ нужно будет удалять вручную Виды оплат, которые не относятся к этой ККМ.\\ |
| 2 Вариант: 1. Создаёте для каждой фирмы свой вид оплаты (на Примере Безнал ЦОР и Безнал ЦКТ), в нём ставите флаг "Не | ====== 2 Вариант: ====== |
| выгружать на ККМ". во вкладке "Взаиморасчёты по виду оплат" настраиваете нужного Контрагента, договор и | 1. Создаёте для каждой фирмы свой вид оплаты (на Примере Безнал ЦОР и Безнал ЦКТ), в нём ставите флаг "Не выгружать на ККМ". Во вкладке "Взаиморасчёты по виду оплат" настраиваете нужного Контрагента, договор и процент комиссии.\\ |
| процент комиссии.\\ | {{:вопросы:виды_оплат_по_фирмам.jpg?direct&400|}}\\ |
| 2. Создаёте общий вид оплаты Безналичные и в нём ставите флаг "Используется для оплаты на по нескольким | 2. Создаёте общий вид оплаты Безналичные и в нём ставите флаг "Используется для оплаты на по нескольким |
| фирмам" на вкладке "Виды оплат по фирмам" заполняете таблицу связей. Логический номер ФР = номеру | фирмам" на вкладке "Виды оплат по фирмам" заполняете таблицу связей. Логический номер ФР = номеру |
| ККМ из справочника ККМ.\\ | ККМ из справочника ККМ.\\ |
| 3. Настраиваете справочники ККМ, в них на вкладке "Связи ККМ" ставите №ФР = Логическому номеру кассы.\\ | {{:вопросы:общий_вид_оплаты.jpg?direct&400|}}\\ |
| 4. В Кассире, в настройках ККМ также ставите Логический номер ККМ = номеру кассы. | 3. Настраиваете справочники ККМ, в них на вкладке "Связи ККМ" ставите №ФР = Логическому номеру кассы.\\ |
| | {{:вопросы:настройка_ккм.jpg?direct&400|}}\\ |
| | Если ККМ одна, но на кассе используются 2 ФР на каждую фирму, в таком случае, на вкладке "Связи ККМ" добавляется вторая связь и там указывается второй ФР. В Кассире по аналогии добавляется второй ФР и ему указывается нужный логический номер\\ |
| | 4. В Кассире, в настройках ККМ также ставите Логический номер ККМ = номеру кассы.\\ |
| | {{:вопросы:настройка_ккм_в_кассире.jpg?direct&400|}} |
| | |