Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
tp7:документы:приходный_кассовый_ордер [2018/11/25 15:27] maimakarov |
tp7:документы:приходный_кассовый_ордер [2021/03/04 10:10] (текущий) maimakarov [Операция «Поступление от контрагента»] |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | [[tp7: | + | [[tp7: |
| ===== Приходный кассовый ордер ===== | ===== Приходный кассовый ордер ===== | ||
| Документ «**Приходный кассовый ордер**» регистрирует приход наличных денег в кассу организации. | Документ «**Приходный кассовый ордер**» регистрирует приход наличных денег в кассу организации. | ||
| - | Документы «**Приходно-кассовые ордера**» создаются, | + | Документы «**Приходно-кассовые ордера**» создаются, |
| - | Так же новый документ может быть создан в разделе «Финансы» → группа «**//Создать//**». | + | Новый документ может быть создан |
| - | При заполнении шапки документа указывается фирма-получатель, | + | При заполнении шапки документа указывается фирма-получатель, |
| - | **Операция** — выбирается тип производимой операции. В зависимости от выбранного типа операции в документе будет отражаться та или иная закладка. Наименование операции выбирается из списка: | + | **Операция** — из списка |
| * «Возврат денежных средств поставщиком» — при выборе данной операции регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия от поставщика; | * «Возврат денежных средств поставщиком» — при выборе данной операции регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия от поставщика; | ||
| * «Выручка из ККМ» — при выборе данной операции регистрируется приход в кассу предприятия выручки из ККМ; | * «Выручка из ККМ» — при выборе данной операции регистрируется приход в кассу предприятия выручки из ККМ; | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
| * «Поступление от сотрудника» — при выборе данной операции регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия от сотрудника; | * «Поступление от сотрудника» — при выборе данной операции регистрируется приход наличных денег в кассу предприятия от сотрудника; | ||
| * «Прочие поступления» — при выборе данной операции регистрируется приход в кассу предприятия наличных средств от прочих поступлений. | * «Прочие поступления» — при выборе данной операции регистрируется приход в кассу предприятия наличных средств от прочих поступлений. | ||
| - | **Вид операции** — указывается вид операции, | + | **Вид операции** — из справочника «[[tp7: |
| - | // | + | // |
| - | Поле может быть заполнено автоматически, | + | Поле может быть заполнено автоматически, |
| - | ==== Закладка «Поступление от контрагента» ==== | + | **Касса** — из справочника «[[tp7: |
| - | **Контрагент** | + | |
| + | **Статья движения ден. средств** — из справочника «[[tp7: | ||
| + | |||
| + | **Кассир** — при создании документа «Приходный кассовый ордер» через веб-сервис данный реквизит заполняется пользователем осуществившем данную операцию. При создании документа в интерфейсе торгового предприятия, | ||
| + | |||
| + | **Счет учета (Бух.)** — из справочника «**[[tp7: | ||
| + | |||
| + | «**Статья доходов**» — указывается элемент справочника «**[[tp7: | ||
| + | — «**Возврат денежных средств поставщиком**»; | ||
| + | — «**Поступление от контрагента**»; | ||
| + | — «**Прочие поступления**». | ||
| + | |||
| + | ==== Операция «Возврат денежных средств поставщиком» ==== | ||
| + | Операция «**Возврат денежных средств поставщиком**» регистрирует приход наличных денег в кассу предприятия от поставщика.\\ | ||
| + | Если фирма использует упрощённую систему налогообложения, | ||
| + | |||
| + | В табличной части «**Возврат денежных средств поставщиком**» следует заполнить реквизит «**Контрагент**» и командой «**// | ||
| + | В созданной строке следует указать договор взаиморасчетов с контрагентом, | ||
| + | В поле «Кредитный документ» можно | ||
| + | В нижней строке табличной части выводятся итоговые суммы. | ||
| + | |||
| + | ==== Операция «Выручка из ККМ» ==== | ||
| + | При выборе операции «**Выручка из ККМ**» | ||
| + | При регистрации | ||
| + | |||
| + | ==== Операция «Получение денежных средств в банке» ==== | ||
| + | При выборе операции «**Получение денежных средств в банке**» на одноименной закладке табличной части следует указать полученную сумму и банковский счет, с которого получена указанная сумма. Банковский счет выбирается из справочника «[[tp7: | ||
| + | При необходимости может быть указана ставка НДС.\\ | ||
| + | При регистрации операции «**Получение денежных | ||
| + | |||
| + | ==== Операция «Поступление от контрагента» ==== | ||
| + | При выборе операции «**Поступление от контрагента**» на одноименной закладке табличной части следует указать контрагента, | ||
| + | У реквизита «**Контрагент**» выводится кнопка {{: | ||
| + | * «**Долг контрагента(у) на дату документа**» — выводится долг контрагента на дату создания документа; | ||
| + | * «**Долг контрагента(у) на точку актуальности**» — выводится долг контрагента на текущую дату. | ||
| + | |||
| + | При проведении документа «**Приходный кассовый ордер**» с видом операции «**Поступление от контрагента**» будут проведены движения по регистрам учета КУДиР с учетом статьи выбранной в реквизите «**Статья доходов**». | ||
| При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, | При добавлении строки в табличную часть документа наименование основного договора взаиморасчётов для указанного контрагента заносится автоматически. В поле «Кредитный документ» можно указать документ, | ||
| Строка 27: | Строка 63: | ||
| Кнопка «**// | Кнопка «**// | ||
| - | При выборе пункта «Заполнить суммы» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, | + | При выборе пункта «**Заполнить суммы**» в табличную часть документа будут занесены суммы задолженностей в валюте договора по указываемым кредитным документам, |
| - | В случае выбора пункта меню «Заполнить документ», | + | В случае выбора пункта меню «**Заполнить документ**», табличная часть документа будет заполнена списком кредитных документов, |
| - | Если в поле «Кредитный документ» строки таблицы при проведении документа не указано, | + | Если в поле «**Кредитный документ**» строки таблицы при проведении документа не указано, |
| - | Если кредитный документ указан, | + | Если кредитный документ указан, |
| - | ==== Закладка «Поступление от сотрудника» ==== | + | В нижней строке табличной части выводятся итоговые суммы. |
| - | **Сотрудник** — в поле указывается сотрудник, | + | |
| - | **Сумма** — в поле указывается сумма, вносимая в кассу предприятия от сотрудника.\\ | + | Графу «**Статья доходов**» следует заполнить, |
| - | **Ставка НДС и сумма НДС** — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС. | + | |
| - | ==== Закладка «Прочие поступления» ==== | + | ==== Операция |
| + | На закладке «**Поступление от сотрудника**» указываются следующие реквизиты: | ||
| + | — **Сотрудник** — в поле указывается сотрудник, | ||
| + | — **Сумма** — в поле указывается сумма, вносимая в кассу предприятия от сотрудника.\\ | ||
| + | — **Ставка НДС и сумма НДС** — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС. | ||
| + | |||
| + | При регистрации операции «**Поступление от сотрудника**» реквизит «**Статья доходов**» заполнять не требуется, | ||
| + | |||
| + | ==== Операция | ||
| + | Операция «**Прочие поступления**» используется для отражения, | ||
| + | |||
| + | **Контрагент** — в поле указывается контрагент, | ||
| + | **Договор** — в поле указывается договор взаиморасчетов, | ||
| + | **Валюта договора** и **курс** — в поле указываются соответственно валюта договора взаиморасчетов и обменный курс валюты на дату оформления документа.\\ | ||
| **Сумма** — в поле указывается либо сумма выручки, | **Сумма** — в поле указывается либо сумма выручки, | ||
| **Ставка НДС и сумма НДС** — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС. | **Ставка НДС и сумма НДС** — в реквизитах указываются процентная ставка и сумма НДС. | ||
| + | |||
| ==== Закладка «На печать» ==== | ==== Закладка «На печать» ==== | ||
| **Основание** — в поле указывается основание для оформления приходного кассового ордера.\\ | **Основание** — в поле указывается основание для оформления приходного кассового ордера.\\ | ||
| Строка 44: | Строка 94: | ||
| **Принято от** — в поле указывается ФИО лица, которое передает наличную сумму денег в кассу предприятия. | **Принято от** — в поле указывается ФИО лица, которое передает наличную сумму денег в кассу предприятия. | ||
| - | При проведении документа будет выполнен приход общей суммы наличных денег документа (общая сумма по всем строкам документа) в кассу предприятия. Если выбрана операция «Поступление от контрагента», | + | ==== Закладка «Чек ККМ» ==== |
| + | На закладке «**Чек ККМ**» указываются номер и реквизиты кассового чека. | ||
| + | |||
| + | ==== Проведение документа ==== | ||
| + | |||
| + | При проведении документа будет выполнен приход общей суммы наличных денег документа (общая сумма по всем строкам документа) в кассу предприятия.\\ | ||
| + | Если выбрана операция «**Поступление от контрагента**», то при проведении документа будет уменьшен долг контрагента перед компанией.\\ | ||
| + | Если выбрана операция «**Поступление от сотрудника**», то при проведении документа будет уменьшен долг сотрудника перед компанией. | ||
| - | Документ имеет печатную форму «Приходно кассовый ордер». | + | Документ имеет печатную форму «**Приходный кассовый ордер**». |