Инструменты пользователя

Инструменты сайта


tp7:документы:расходная_накладная

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
tp7:документы:расходная_накладная [2021/12/08 18:18]
maimakarov
tp7:документы:расходная_накладная [2023/09/01 15:11] (текущий)
maimakarov [Закладка «Предварительные оплаты»]
Строка 3: Строка 3:
 Данный документ предназначен для оформления оптовых продаж товаров. Данный документ предназначен для оформления оптовых продаж товаров.
  
-Документы «**Расходные накладные**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Расходные накладные**», который доступен в разделе «Главное», либо в разделе «Продажи» → группа «Продажи». \\+Документы «**Расходные накладные**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Расходные накладные**», который доступен в разделе «Главное», либо в разделе «Продажи» → группа «Продажи». В форму списка документов выводится колонка с «**[[tp7:Взаиморасчеты:Пиктогр_с_оплатой|пиктограммой по оплате данного документа]]**».\\
 Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»).\\ Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»).\\
 Новый документ так же может быть создан в разделе «Продажи» → группа «**//Создать//**».\\ Новый документ так же может быть создан в разделе «Продажи» → группа «**//Создать//**».\\
Строка 17: Строка 17:
 **Дисконтная карта** — в поле указывается дисконтная карта, при выборе которой в документе будет проставлена фиксированная скидка по данной дисконтной карте. Все продажи, оформленные документами «**Расходная накладная**» с использованием дисконтных карт, будут отражены в отчете «**Продажи по дисконтным картам**». Реквизит виден при установленном флаге «**Дисконтные карты**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Дополнительная функциональность»).\\ **Дисконтная карта** — в поле указывается дисконтная карта, при выборе которой в документе будет проставлена фиксированная скидка по данной дисконтной карте. Все продажи, оформленные документами «**Расходная накладная**» с использованием дисконтных карт, будут отражены в отчете «**Продажи по дисконтным картам**». Реквизит виден при установленном флаге «**Дисконтные карты**» («Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Дополнительная функциональность»).\\
 **Скидка** — в поле указывается процент скидки/надбавки на номенклатуру табличных частей «**Товары**» и «**Услуги**». Для задания надбавки процент в поле «Скидка» задается со знаком «минус». При добавлении новой номенклатуры в табличную часть закладок число из реквизита «Скидка» автоматически заносится в графу «Процент скидки/надбавки». Это значение, при необходимости, можно изменить вручную.\\ **Скидка** — в поле указывается процент скидки/надбавки на номенклатуру табличных частей «**Товары**» и «**Услуги**». Для задания надбавки процент в поле «Скидка» задается со знаком «минус». При добавлении новой номенклатуры в табличную часть закладок число из реквизита «Скидка» автоматически заносится в графу «Процент скидки/надбавки». Это значение, при необходимости, можно изменить вручную.\\
-**Статья расходов** — в поле указывается элемент справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_дох_расх|Статьи доходов и расходов]]**» на который следует списать расход по продаже товара.+**Статья расходов** — в поле указывается элемент справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_дох_расх|Статьи доходов и расходов]]**» на который следует списать расход по продаже товара.\\ 
 +Флаг «**При отгрузке маркируемые товары выводятся из оборота**» используется для указания варианта отгрузки продукции: с выводом или без вывода кодов маркировки из оборота. При **установленном флаге** любое отражение отгрузки в ГИС МТ будет осуществляться либо через документ «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Вывод_товара_из_оборота|ГИС МТ: Вывод товара из оборота]]», созданном командой «**//Вывести КМ из оборота//**» меню «**ГИС МТ**», либо через отправку документа покупателю по ЭДО. В этом случае в сформированном УПД будет указано, что продукция при отгрузке выводится из оборота и это будет отработано на стороне ГИС МТ при получении такого УПД.\\ 
 +Если флаг «При отгрузке маркируемые товары выводятся из оборота» **не задан**, то по такой расходной накладной документ должен быть отправлен покупателю по ЭДО для отражения операции в ГИС МТ.
  
-**Основание** — поле заполняется автоматически при вводе документа «**Расходная накладная»** на основании документа «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]**», «**[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]**», «**[[tp7:Документы:Резервирование|Резервирование]]**», «**[[tp7:Документы:Заказ_покупателя|Заказ покупателя]]**». Необходимо учитывать, что документ может быть введен только на основании согласованного заказа покупателя, у которого выполнены условия отгрузки.+**Основание** — поле заполняется автоматически при вводе документа «**Расходная накладная»** на основании документа «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]**», «**[[tp7:Документы:Приходная_накладная_реализации|Приходная накладная реализации]]**», «**[[tp7:Документы:Резервирование|Резервирование]]**», «**[[tp7:Документы:Заказ_покупателя|Заказ покупателя]]**». Необходимо учитывать, что документ может быть введен только на основании согласованного заказа покупателя, у которого выполнены условия отгрузки.
  
 ==== Закладка «Товары» ==== ==== Закладка «Товары» ====
Строка 28: Строка 30:
  
 ==== Продажа маркированного товара ==== ==== Продажа маркированного товара ====
-Для оптовой продажи маркированной продукции необходимо оформить документ «**Расходная накладная**», указать в нем коды маркировки возвращаемого товара и переслать документ покупателю по каналам связи электронного документооборота.\\+Для оптовой продажи маркированной продукции необходимо оформить документ «**Расходная накладная**», указать в нем коды маркировки продаваемого товара и переслать документ покупателю по каналам связи электронного документооборота.\\
 **__Примечание__. Перед отправкой документа необходимо убедиться, что реквизит «**Дата начала**» в договоре взаиморасчетов с контрагентом заполнен более ранней датой, чем текущая дата**. **__Примечание__. Перед отправкой документа необходимо убедиться, что реквизит «**Дата начала**» в договоре взаиморасчетов с контрагентом заполнен более ранней датой, чем текущая дата**.
  
Строка 45: Строка 47:
 У ФНС есть рекомендация, что нельзя в одном документе отгрузки указывать одновременно и прослеживаемые, и маркируемые товары. Связано это с тем, что имя файлов для УПД и УКД зависит от наличия или отсутствия в документе маркируемых и прослеживаемых товаров. В связи с этим в документах «Расходная накладная» при попытке отправить по ЭДО документ проверяется, есть ли в нем одновременно и маркируемые, и прослеживаемые товары. Если есть, то такой документ не отправляется, выводится сообщение об ошибке и предлагается разделить данные на два документа. У ФНС есть рекомендация, что нельзя в одном документе отгрузки указывать одновременно и прослеживаемые, и маркируемые товары. Связано это с тем, что имя файлов для УПД и УКД зависит от наличия или отсутствия в документе маркируемых и прослеживаемых товаров. В связи с этим в документах «Расходная накладная» при попытке отправить по ЭДО документ проверяется, есть ли в нем одновременно и маркируемые, и прослеживаемые товары. Если есть, то такой документ не отправляется, выводится сообщение об ошибке и предлагается разделить данные на два документа.
  
-==== Закладка «**Услуги**» ====+==== Закладка «Услуги» ====
 На закладке «**Услуги**» указываются услуги, оказываемые фирмой контрагенту. Сумма взаиморасчетов по документу будет увеличена на сумму указанных услуг. Подбор услуги в табличную часть закладки может быть выполнен с помощью кнопки «**//Добавить//**» или пункта меню «**Заполнить**» одним из следующих способов: На закладке «**Услуги**» указываются услуги, оказываемые фирмой контрагенту. Сумма взаиморасчетов по документу будет увеличена на сумму указанных услуг. Подбор услуги в табличную часть закладки может быть выполнен с помощью кнопки «**//Добавить//**» или пункта меню «**Заполнить**» одним из следующих способов:
   * «**По каталогу**»;   * «**По каталогу**»;
Строка 57: Строка 59:
 В реквизите «**Адрес доставки**» можно указать адрес доставки, грузоотправитель и грузополучатель товара. Если реквизит «**Адрес доставки**» не задан, адресом доставки считается фактический адрес контрагента. В реквизите «**Адрес доставки**» можно указать адрес доставки, грузоотправитель и грузополучатель товара. Если реквизит «**Адрес доставки**» не задан, адресом доставки считается фактический адрес контрагента.
  
-==== Закладка «Предварительные оплаты» ==== +==== Закладка «Оплата» ==== 
-На закладке указываются платежные документы, по которым от покупателя поступили денежные средства и у фирмы перед ним, таким образом, возник долг, однако данной предоплатой никакие другие заказы покупателя ранее не оплачивались.+На закладке «**[[tp7:Документы:Общее:Закл_оплата|Оплата]]**» могут быть указаны платежные документы, по которым от покупателя поступили денежные средства и у фирмы перед ним, таким образом, возник долг. 
  
-Закладка может быть заполнена документами прихода как вручную кнопкой «**//Добавить//**», так и автоматически с помощью кнопки «**//Заполнить//**».\\ 
-Система будет заполнять табличную часть документами оплаты до тех пор, пока такие документы не закончатся или пока сумма оплат по ним не станет равна общей сумме отгруженного товара. 
  
 ==== Закладка «Планирование оплат» ==== ==== Закладка «Планирование оплат» ====
Строка 69: Строка 69:
 ==== Закладка «Чек ККМ» ==== ==== Закладка «Чек ККМ» ====
 На закладке «**Чек ККМ**» отражаются реквизиты оформленного по документу в печатной форме «**Печать чека на ФР**». На закладке «**Чек ККМ**» отражаются реквизиты оформленного по документу в печатной форме «**Печать чека на ФР**».
 +
 +==== Закладка «Транспорт» ====
 +На закладке «**[[tp7:Документы:Общее:Закл_трансп|Транспор»]]**» данные автомобиля, прицепа, компании-перевозчика, водителя  и тип перевозки. В зависимости от выбранного типа перевозки указываются дополнительные данные.\\
 +Эта информация сохраняется в регистре сведений «Транспорт данные накладной» при записи документа в базу данных, а также может быть сохранена нажатием кнопки «**//Сохранить транспортные данные//**» без перепроведения документа. Данные табличной части используются для заполнения печатных форм, предусматривающих указание данных о транспортных средствах (например, формы «[[tp7:Обработки:Печать_ТТН|1-Т (Товарно-транспортная накладная)]]»).\\
 +**Примечание**.\\
 +1. Кнопка «**//Сохранить транспортные данные//**» становится доступна после первой записи документа в базу данных.\\
 +2. Закладка «**Транспорт**» в документах доступна при наличии действующей подписки. Без подписки данные транспорта в печатной форме доступны для заполнения вручную.
 +
  
 ==== Проведение документа «Расходная накладная» ==== ==== Проведение документа «Расходная накладная» ====
 При проведении документа будет выполнен расход товаров, указанных в табличной части товаров из свободного остатка, начислен долг покупателю в размере суммы накладной. Свободный остаток для документа «**Расходная накладная**» считается по следующей формуле: свободный остаток плюс зарезервированные товары по заказам покупателя, указанным в графе «**[[tp7:Документы:Заказ_покупателя|Заказ покупателя]]**». При проведении документа будет выполнен расход товаров, указанных в табличной части товаров из свободного остатка, начислен долг покупателю в размере суммы накладной. Свободный остаток для документа «**Расходная накладная**» считается по следующей формуле: свободный остаток плюс зарезервированные товары по заказам покупателя, указанным в графе «**[[tp7:Документы:Заказ_покупателя|Заказ покупателя]]**».
  
-Превышения в документе «**Расходная накладная**» возможны только в том случае, если установлена константа «**[[tp7:Константы:Пров_расх_накл_при_нехватке|Проводить расходные накладные при нехватке]]**» («Администрирование» → «Настройки учета» → «Партионный учет» → группа «Списание товаров в «минус»»). Если константа не установлена, то формирование превышений будет запрещено, и при превышении списываемого товара над текущим остатком документ «**Расходная накладная**» проведен не будет. Превышения также никогда не формируются по товару, если по нему в системе имеются резервы.+Превышения в документе «**Расходная накладная**» возможны только в том случае, если установлена константа «**[[tp7:Константы:Пров_расх_накл_при_нехватке|Проводить расходные накладные при нехватке]]**» («Администрирование» → «Настройки учета» → «Товарный учет» → группа «Списание товаров в «минус»»). Если константа не установлена, то формирование превышений будет запрещено, и при превышении списываемого товара над текущим остатком документ «**Расходная накладная**» проведен не будет. Превышения также никогда не формируются по товару, если по нему в системе имеются резервы
 + 
 +Если задана константа «**[[tp7:Константы:Разр_отгр_прод_без_ВЕТИС|Разрешить отгрузку продукции без подтверждения ВетИС]]**», то документ будет проведен даже если отгрузка поднадзорной продукции не отражена в ВетИС, т.е. без создания и подтверждения документа «[[tp7:Документы:ВетИС:Оформл_трансп_партий|ВетИС: Оформление транспортных партий]]».
  
 В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «**[[tp7:Документы:Отчет_комитенту|Отчет комитенту]]**». Если у ККМ, которые связаны со складом, на котором оформляется расходная накладная, у реквизита «**Вариант контроля остатков**» установлено значение «**Контроль …**», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в накладной. В случае, когда осуществляется продажа набора, со склада будут списаны входящие в его состав комплектующие. В случае, когда списываются товары, взятые у поставщика на реализацию, информация о таких товарах будет учтена при заполнении документа «**[[tp7:Документы:Отчет_комитенту|Отчет комитенту]]**». Если у ККМ, которые связаны со складом, на котором оформляется расходная накладная, у реквизита «**Вариант контроля остатков**» установлено значение «**Контроль …**», то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в накладной. В случае, когда осуществляется продажа набора, со склада будут списаны входящие в его состав комплектующие.
Строка 79: Строка 89:
 При проведении документа учитывается выполнение условий отгрузки по заказам покупателей, указанных в табличной части «**Товары**». Если заказ покупателя указан, но условия отгрузки по нему выполнены не были, такой документ не проведется. При проведении документа учитывается выполнение условий отгрузки по заказам покупателей, указанных в табличной части «**Товары**». Если заказ покупателя указан, но условия отгрузки по нему выполнены не были, такой документ не проведется.
  
-Если на фирме используется электронный документооборот с использованием встроенного клиента ЭДО, отправка/получение уведомления о приемке осуществляется командой «**ЭДО**» -> «**Работа с документом**». (Подробнее см. «[[tp7:Клиент_ЭДО:Отпр_УПД|Отправка УПД контрагенту]]» и «[[tp7:Клиент_ЭДО:Отпр_измен__УПД|Отправка измененного УПД контрагенту]]»).\\+Если отгрузка товара осуществляется с адресного склада, при проведении документа «Расходная накладная» проверяется, что связанный с документом расходный ордер завершен, и количества в ордере и в учетном документе совпадают.\\ 
 +Если документ «[[tp7:Документы:Адр_склад_расх_док|Расходный ордер с адресного склада]]» завершен и количества совпадают, то документ «Расходная накладная» проводится. Иначе, не проводится с выводом сообщения об ошибке.\\ 
 +Подробная информация выводится в табличной части «**Отчет по использованию**» вкладки «**Адресное хранение**». 
 + 
 +Если на фирме используется электронный документооборот с использованием встроенного клиента ЭДО, отправка/получение уведомления о приемке осуществляется командой «**ЭДО**» -> «**Работа с документом**», включенной в **[[tp7:Клиент_ЭДО:Кнопка_ЭДО|подменю кнопки «ЭДО»]]**. (Подробнее см. «[[tp7:Клиент_ЭДО:Отпр_УПД|Отправка УПД контрагенту]]» и «[[tp7:Клиент_ЭДО:Отпр_измен__УПД|Отправка измененного УПД контрагенту]]»).\\
 Если на фирме используется электронный документооборот компании «Тензор», и выполнена **[[tp7:Маркировка:Открыть_обраб_СБИС|настройка обработки обмена СБИС]]**, электронная копия документа «**Расходная накладная**» сохраняется в базе обработки обмена. Этот документ необходимо **[[tp7:Маркировка:Инстр_по_отправке_док_в_обраб_СБИС|отправить поставщику из обработки обмена]]**. Если на фирме используется электронный документооборот компании «Тензор», и выполнена **[[tp7:Маркировка:Открыть_обраб_СБИС|настройка обработки обмена СБИС]]**, электронная копия документа «**Расходная накладная**» сохраняется в базе обработки обмена. Этот документ необходимо **[[tp7:Маркировка:Инстр_по_отправке_док_в_обраб_СБИС|отправить поставщику из обработки обмена]]**.
  
tp7/документы/расходная_накладная.1638987520.txt.gz · Последнее изменение: 2021/12/08 18:18 — maimakarov