[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] / [[tp7:Финансы|Финансы]] ===== Препроводительная ведомость к сумке инкассации ===== Документ «**Препроводительная ведомость к сумке инкассации**» позволяет четко зафиксировать транспортируемую инкассаторами сумму с разбивкой ее по банкнотам. Документы «Препроводительная ведомость к сумке инкассации» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Препроводительная ведомость к сумке инкассации», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк».\\ Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»). Документ так же может быть передан в базу конфигурации из кассового ПО «Кассир 5».\\ {{:TP7:Перепр_ведом.png|Форма документа «Препроводительная ведомость к сумке инкассации»}} При создании документа «**Препроводительная ведомость к сумке инкассации**» из интерфейса системы необходимо задать реквизиты в шапке документа: «**Торговый объект**», «**ККМ**», «**Валюту**» и номер инкассаторской сумки.\\ Далее в табличной части документа следует указать номиналы купюр и количество купюр каждого номинала. Для добавления купюры нового номинала следует нажать кнопку «**//Добавить//**». При необходимости в поле «**Комментарий**» указывается дополнительная информация. Если в кассовом ПО «Кассир 5» создан документ «**Препровод. ведомость**» (пункт меню супервизора «Документы» → «Перепровод. ведомость»), он будет передан в конфигурацию «Торговое предприятие 7» при снятии отчета с гашением. При создании документа «[[tp7:Документы:Отчет_отдела|Отчет отдела о розничных продажах]]» по транзакциям ККМ будет автоматически созданы документы «**Препроводительная ведомость к сумке инкассации**» и «**[[tp7:Документы:Расходный_кассовый_ордер|Расходный кассовый ордер]]**» с операцией «**Инкассация денежных средств**». __Примечание_. Для создания документа «**Препровод. ведомость**» на кассе необходимо в настройках документов установить флаг «**Разрешить создание перепровод. ведомости**» (пункт меню супервизора «Настройки» → закладка «Дополнительные» → кнопка «Настройка документов» → закладка «Перепровод. ведомость»).