[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] \ [[tp7:Закупки|Закупки]] -> [[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]] ==== Табличная часть «Прочее» документа «Приходная накладная» ==== Закладка «**Прочее**» содержит реквизиты по планированию оплат, способу распределения товаров по заказам поставщикам, заданию статьи расходов. Для доступа к реквизитам по планированию оплат следует установить флаг «**Отражать в платежном календаре**». Становятся доступны реквизиты: * «**Дата**» планируемой оплаты; * вид «**Оплаты**» — наличный или безналичный расчет; * «**Счет**» — указывается счет при безналичной оплаты или касса при оплате наличными; * «**Сумма**» — указывается суммы оплаты. В реквизите «**Способ распределения**» группы «Распределение по заказам поставщикам» из предопределенного списка можно указать способ погашения заказанной ранее номенклатуры: * «**По всем (FIFO)**»; * «**Сначала с указанного**»; * «**Только с указанного**»; * «**Только с указанного, не более остатка**»; * «**Не распределять**». Выбранный способ списания применяется к позиции номенклатуры в табличной части документа с указанным документом «**Заказ поставщику**», либо «**Консолидированный заказ поставщику**».\\ При способе списания «**Сначала с указанного**» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходуемого количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, оставшееся нераспределенное количество будет списано по методу FIFO.\\ При способе «**Только с указанного**» происходит списание товаров по указанному заказу поставщику или консолидированному заказу в текущей строке документа. В случае превышения приходного количества номенклатура будет оприходована, а разница между поставленным количеством и остатком по заказу не будет распределена по другим заказам.\\ При способе «**Только с указанного, не более остатка**» происходит списание остатка по указанному заказу поставщику, а в случае превышения приходного количества номенклатуры над остатком по указанному заказу, документ проведен не будет.\\ При способе «**По всем (FIFO)**» происходит списание остатков по заказам поставщикам, при этом заказ, чей остаток списывается, определяется по методу FIFO. Выбор заказа в табличной части документа не влияет на порядок списания остатков. Реквизит «**Заказ поставщику**» добавляется в группу «Распределение по заказам поставщикам» для документа «Приходная накладная» созданного вручную. В поле реквизита можно подобрать связный документ «[[tp7:Документы:Заказ_поставщику|Заказ поставщику]]». Это позволит включить контроль за расхождением цен в приходной накладной и в заказе поставщика, а также расхождения в количестве поставленного товара и в заказе.\\ Для выбора документа открывается список документов «Заказы поставщикам» с отбором по складу документа. Если склад в документе «Приходная накладная» не задан, поле для отбора по складу пустое и для выбора доступен весь список документов «Заказ поставщику». Так же можно командой «**//Установить период//**» установить отбор по времени создания заказа поставщику.\\ После выбора связного документа «Заказ поставщику» следует установить нужное значение реквизита «**Способ распределения**». Группа «**Книга доходов и расходов**» позволяет указать «**Статью расходов по умолчанию**», применяемую ко всем дополнительным услугам документа, если в табличной части «**Дополнительные расходы (услуги)**» у услуги не задана своя статья расходов. При задании флага «**Статью расходов уточнять по товарам**» в табличную часть закладки «**Товары**» добавляется графа «**Статья расходов**», в которой можно указать статью расхода для принятого товара, который будет использован на собственные нужды предприятия.