[[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Администрирование|Администрирование]] <- [[tp7:Администрирование:Настр_синхр_данных|Синхронизация данных]] <- [[tp7:Администрирование:Настр_2_синхр_данных|Настройки синхронизации данных]] \ [[tp7:Сервис|Сервис]] <- [[tp7:Администрирование:Настр_2_синхр_данных|Настройки синхронизации данных]] ===== Правила выгрузки и таблицы соответствия документов и справочников между программами «Торговое предприятие 7» и «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» или «1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0» ===== Правила выгрузки данных из конфигурации «Торговое предприятие 7» в «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» или «1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0» представлены на следующих страницах документации: * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Ном_док|Правила выгрузки номера документа]]»; * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Кол_цена|Правила выгрузки «Количество и цена»]]»; * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|Правила выгрузки в бухгалтерию вида товара и распределение количеств и сумм по видам товаров]]»; * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_фирмы|Правила выгрузки фирмы для документов в которых фирма не указывается]]»; * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_НДС|Правила выгрузки признака что продажа облагается НДС]]»; * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_наборов |Правила выгрузки наборов в бухгалтерию]]»; * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_подр|Правила выгрузки подразделений]]»; * «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Данные_не_выгр|Условия при которых данные выгружены не будут]]». ==== Документы, участвующие в синхронизации ==== ^Торговое предприятие ^Бухгалтерия ^Префикс документа ^Правила получения данных для выгрузки^ | **Документы товарного учета**| | | | [[tp7:Документы:Авансовый_отчет|Авансовый отчет]] | Авансовый отчет | «00» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. Правило распределения количества см. в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]». | | [[tp7:Документы:Акт_о_переоценке|Акт о переоценке]] /УНЦ* | Переоценка товаров в рознице | «АП» | Данные выгружаются по движениям документа по регистру «Остатки номенклатуры». Выгружаются только те движения, фирма которых равна фирме узла.| | [[tp7:Документы:Акт_о_переоценке|Акт о переоценке]] | Установка цен номенклатуры | «АП» | Если в бухгалтерии учет ведется в ценах продажи и в настройке узла обмена задан флаг «В бухгалтерии учет ведется в ценах продаж», то по акту о переоценке будет выгружен и документ «Установка цен номенклатуры». **Такое «задвоение» документов возможно у документов конфигурации помеченных сноской «/УНЦ*»** | | [[tp7:Документы:Акт_проработки |Акт проработки]] | Списание запасов | «АП» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило о «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| | [[tp7:Документы:Акт_разногласия|Акт разногласия]] | Корректировка поступления | «АР» | Документ поступления выгружается, если документ основания документа «[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]» или «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]». Если основание другое, то документ «Акт разногласия» не выгружается. Тип запасов всегда выгружается как «Собственный товар» если основание — «Приходная накладная» и «Комиссионный товар», если основание — «Приходная накладная реализации».| | [[tp7:Документы:Ввод_остатков_товаров|Ввод остатков товаров]] | — | | Документ не выгружается в бухгалтерию, т.к. в формате **Enterprise Data** нет приемника для этого документа.| | [[tp7:Документы:Возврат_комитенту|Возврат комитенту]] | Возврат товаров поставщику | «ВК» | | | [[tp7:Документы:Возврат_от_комиссионера|Возврат от комиссионера]] | Возврат товаров от покупателя | «ВК» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. Правило распределения количества см. в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| | [[tp7:Документы:Возврат_от_покупателя|Возврат от покупателя]] | Возврат товаров от покупателя | «ВП» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. Правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| | [[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]] | Возврат товаров поставщику | «ВП» | | | [[tp7:Документы:Корректир_отгрузок|Корректировка отгрузки]] | Корректировка реализации | | Документ реализации выгружается, если документ основания документа «[[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]]», «[[tp7:Документы:Расходная_накладная_на_реализацию|Расходная накладная на реализацию]]», «[[tp7:Документы:Возврат_поставщику|Возврат поставщику]]» или «[[tp7:Документы:Корректир_отгрузок|Корректировка отгрузки]]». Если основание другое, то корректировка отгрузки не выгружается. Тип запасов всегда выгружается как «Собственный товар».| | [[tp7:Документы:Инвентаризация|Инвентаризация]] | Инвентаризация товаров | | .| | [[tp7:Документы:Инвентаризация|Инвентаризация]]| Списание товаров | | Выгружаются расходные движения документа. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| | [[tp7:Документы:Инвентаризация|Инвентаризация]] | Оприходование товаров | «ИТ» | Выгружаются приходные движения документа. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| | [[tp7:Документы:Наряд_на_изготовление|Наряд на изготовление]] /УНЦ* | Комплектация номенклатуры | «НИ» | Тип запасов заполняется значением «Собственные». В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| | [[tp7:Документы:Наряд_на_изготовление|Наряд на изготовление]] | Поступление товаров услуг | «НИ» | Документ выгружается, только если все дополнительные расходы указаны от одного контрагента, в одной валюте, с одним вариантом расчета НДС, с одним договором.| | [[tp7:Документы:Наряд_на_переработку|Наряд на переработку]] /УНЦ* | Комплектация номенклатуры | «НП» | Доля стоимости номенклатуры считается по приходным суммам оприходованных комплектующих.| | [[tp7:Документы:Наряд_на_произв|Наряд на производство]] /УНЦ* | Выпуск продукции | «НН» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]». | | [[tp7:Документы:Наряд_на_произв|Наряд на производство]] /УНЦ* | Перемещение товаров | «НН» | Задача документа перевести все комплектующие, которые пошли на изготовление блюд, из товаров в материалы (перекинуть их со счета 41 на счет 10). | | [[tp7:Документы:Оприходование_излишков|Оприходование излишков]] | Оприходование товаров | «ОТ» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| | [[tp7:Документы:Отчет_отдела|Отчет отдела о розничных продажах]] | Отчет о розничных продажах | | По табличным частям «Товары» и «Возвраты» в документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| | Перевод в производство | Списание товаров | «ПС» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| | Перевод в производство | Оприходование товаров | «ПП» | Сумма заполняется приходными суммами приходных движений документа.| | [[tp7:Документы:Перемещение|Перемещение]] /УНЦ* | Перемещение товаров | «ПТ» | Если фирма отправитель не равна фирме получатель, то документ не выгружается. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| | [[tp7:Документы:Перемещение|Перемещение]] | Поступление товаров услуг | «ПТ» | Если фирма отправитель не равна фирме получатель, то документ не выгружается.| | [[tp7:Документы:Перемещ_в_дорогу|Перемещение в дорогу]] | | | Документ в бухгалтерию не выгружается, т.к. является первой частью ордерного перемещения, фиксирующим факт отгрузки товара из одной точки в другую.| | [[tp7:Документы:Пересортица|Пересортица]] | Списание товаров | «ПС» | Сумма выгружается по движениям документа как итог по приходным суммам расходных движений. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]». **В документе не выгружаются строки, где товар списания = товар оприходования.**| | [[tp7:Документы:Пересортица|Пересортица]] | Оприходование товаров | «ПО» | Сумма выгружается по движениям документа как итог по приходным суммам расходных движений. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]». **В документе не выгружаются строки, где товар списания = товар оприходования**.| | [[tp7:Документы:Поступ_из_дороги|Поступление из дороги]] | Перемещение товаров | «ПД» | Из двух документов «Перемещение в дорогу» и «Поступление из дороги» формируется один документ для бухгалтерии «Перемещение товаров». Если фирма отправитель не равна фирме получатель, то документ не выгружается. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| | [[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]] /УНЦ* | Поступление товаров и услуг | «ПН» | В табличную часть «Услуги «выгружаются только те услуги, для которых «Относить на приходную сумму» = «ЛОЖЬ» или порядок распределения не равен значению «Не распределять доп. расход по документу». Если этот флаг равен «ИСТИНА», то сумму за услугу надо отнести на закупочную стоимость товаров. В бухгалтерии это делается в рамках отдельного документа.| | [[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]] | Поступление дополнительных расходов | «ПН» | Стоимость номенклатуры заполняется данными о приходной сумме товаров, на которые раскидывается сумма доп. расхода. Она считается по движениям документа по регистру «Остатки номенклатуры». Документ поступления заполняется ссылкой на приходную накладную. | | [[tp7:Документы:Приходная_накл_внутр|Приходная накладная внутренняя]] | Перемещение товаров | «ПВ» | Если фирма отправитель не равна фирме получатель, то документ не выгружается. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| | [[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]] /УНЦ* | Поступление товаров и услуг | «ПР» |В табличную часть «Услуги» выгружаются только те услуги, для которых «Относить на приходную сумму» = «ЛОЖЬ» или порядок распределения не равен значению «Не распределять доп. расход по документу». Если этот флаг равен «ИСТИНА», то сумму за услугу надо отнести на закупочную стоимость товаров. В бухгалтерии это делается в рамках отдельного документа. | | [[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]] | Поступление дополнительных расходов | «ПР» | Стоимость номенклатуры заполняется данными о приходной сумме товаров, на которые раскидывается сумма доп. расхода. Она считается по движениям документа по регистру «Остатки номенклатуры». Документ поступления заполняется ссылкой на приходную накладную.| | [[tp7:Документы:Расходная_накладная|Расходная накладная]] | Реализация товаров и услуг | «РН» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]». Содержание услуги из табличной части «Услуги» выгружается по правилу: если в строке содержание услуги заполнено, то выгружается оно. Иначе выгружается наименование услуги.| | [[tp7:Документы:Расх_накл_внутр|Расходная накладная внутренняя]] | | | Документ в бухгалтерию не выгружается, т.к. является первой частью ордерного перемещения, фиксирующим факт отгрузки товара из одной точки в другую. В бухгалтерию будет выгружаться документ [[tp7:Документы:Приходная_накл_внутр|Приходная накладная внутренняя]], фиксирующий факт поступления товара получателю..| | [[tp7:Документы:Расходная_накладная_на_реализацию|Расходная накладная на реализацию]] | Реализация товаров и услуг | «РР» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| | [[tp7:Документы:Списание|Списание]] | Списание запасов | «СТ» | В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| | [[tp7:Документы:Списание_некондиции|Списание некондиции]] | Списание товаров | «НС» |. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| | [[tp7:Документы:Списание_некондиции|Списание некондиции]] /УНЦ* | Оприходование товаров | «НО» |. В документе возможно распределение одной строки источника на две в приемнике. В этом случае используется правило распределения количества в «[[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|типе запасов]]».| | [[tp7:Документы:Учет_доп_расходов|Учет дополнительных расходов]] | ?? | | Пока не выгружается.| | **Документы оплат и взаиморасчетов**| | | | [[tp7:Документы:Корректировка_взаиморасчетов|Корректировка взаиморасчетов]] | Корректировка долга | |.| | [[tp7:Документы:Отчет_комиссионера|Отчет комиссионера]] | Отчет комиссионера о продажах | | Тип запасов, Количество, Сумма, Сумма НДС выгружается исходя из данных движений документа по регистру «Остатки номенклатуры» по общему [[tp7:Сервис:Синх_данных:Выгр_Вида_товара|алгоритму определения типа запасов]].| | [[tp7:Документы:Отчет_комитенту|Отчет комитенту]] | Отчет комитенту о продажах | | Цена выгружается как Сумма / Количество. Если Количество = 0, то Цена = Сумма. | | [[tp7:Документы:Платежное_поручение|Платежное поручение]] | Платежное поручение исходящее | | Выгружаются данные документа.| | [[tp7:Документы:Приходный_кассовый_ордер|Приходный кассовый ордер]] | Приходный кассовый ордер | | Выгружаются данные документа. В бухгалтерии наполнение приходного кассового ордера зависит от вида операции документа.| | [[tp7:Документы:Расходный_кассовый_ордер|Расходный кассовый ордер]] | Расходный кассовый ордер | | Выгружаются данные документа. В бухгалтерии наполнение расходно-кассового ордера зависит от вида операции документа.| | [[tp7:Документы:Строки_банковской_выписки_приход|Строки банковской выписки приход]] | Строки банковской выписки приход | | Выгружаются данные документа. Наполнение строки выписки зависит от вида операции документа.| | [[tp7:Документы:Строки_банковской_выписки_приход|Строки банковской выписки приход]] | Строки банковской выписки приход | | Выгружаются данные документа. Наполнение строки выписки зависит от вида операции документа.| | [[tp7:Документы:Строки_банковской_выписки_расход|Строки банковской выписки расход]] | Строки банковской выписки расход | | Выгружаются данные документа. Наполнение строки выписки зависит от вида операции документа.| | **Счета-фактуры **| | | | [[tp7:Документы:Счёт_фактура_выданный|Счёт фактура выданный]] | Счет-фактура выданный | | Выгружаются данные документа..| | [[tp7:Документы:Счёт_фактура_полученный|Счёт фактура полученный]] | Счет-фактура полученный | | Выгружаются данные документа.| ***Примечание**. Бухгалтерский документ «**Установка цен номенклатуры**» создается из документов учета, которые при проведении устанавливают розничные цены: * «[[tp7:Документы:Акт_о_переоценке|Акт о переоценке]]»; * «[[tp7:Документы:Наряд_на_изготовление|Наряд на изготовление]]»; * «[[tp7:Документы:Наряд_на_переработку|Наряд на переработку]]»; * «[[tp7:Документы:Наряд_на_произв|Наряд на производство]]»; * «[[tp7:Документы:Перемещение|Перемещение]]»; * «[[tp7:Документы:Приходная_накладная|Приходная накладная]]»; * «[[tp7:Документы:Приходная_накл_реализ|Приходная накладная реализации]]»; * «[[tp7:Документы:Списание_некондиции|Списание некондиции]]». Документ выгружается только если в бухгалтерии учет ведется в ценах продажи. Тип цен при выгрузке заполняется значением предопределенного типа цен «Розничный».\\ При выгрузке надо учитывать, что в бухгалтерии цена продажи хранится в регистре сведений с периодичностью 1 день. Это означает что в течении дня на одну и ту же номенклатуру две установки цены продажи установлены быть не могут. При попытке провести документ в бухгалтерии, будет появляться ошибка проведения, но ошибкой выгрузки это НЕ является. ==== Справочники, участвующие в синхронизации ==== ^Торговое предприятие ^Бухгалтерия ^ Правила получения данных для выгрузки^ | **Справочники общие**| | | Классификатор банков | Банки | Данный справочник не регистрируется в планах обмена, он выгружается если на него есть ссылка в других выгружаемых объектах.| | [[tp7:Справочники:Банковские_счета|Банковские счета]] | Банковские счета | | | [[tp7:Справочники:Группа_Классификаторы:Валюты|Валюты]] | Валюты | | | [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Статьи_движ_ден_ср|Статьи движения денежных средств]] | Статьи движения денежных средств | | | [[tp7:Справочники:Группа_Торг_оборудование:ККМ|ККМ]] | Кассы ККМ | В бухгалтерии организация берется из узла планов обмена.| | [[tp7:Справочники:Группа_Структура:Фирмы|Фирмы]] | Организации | | | [[tp7:Справочники:Группа_Структура:Подразделения|Подразделения]] | Подразделения | | | [[tp7:Справочники:Группа_Структура:Склады|Склады]] | Склады | Тип склада в бухгалтерии заполняется по правилу: если склад является «Розничным», то тип склада в бухгалтерии – «Розничный», иначе – «Оптовый». Тип цен розничной торговли заполняется типом цен «Розничный», если склад является «Розничным». | | [[tp7:Справочники:Группа_Классификаторы:Страны_мира|Страны мира]] | Страны мира | | | [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Типы_цен|Типы цен]] | Типы цен | | | [[tp7:Справочники:Группа_Структура:Физ_лица|Физические лица]] | Физические лица | | | **Справочники контура Контрагенты**| | | Договоры | ?? | Организация договора выгружается по правилу: если в договоре в ТП 7 организация заполнена, то выгружается она. Иначе - выгружается организация из узла обмена.| | [[tp7:Справочники:Группа_Контрагенты:Контрагенты|Контрагенты]] | Контрагенты | | | **Справочники контура Номенклатура**| | | [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Виды_номенкл|Виды номенклатуры]] | Виды номенклатуры | | | [[tp7:Справочники:Группа_Классификаторы:Классификатор_единиц_измерения|Классификатор единиц измерения]] | Классификатор единиц измерения | | | [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Номенклатура|Номенклатура]] | Номенклатура | | | [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Характеристики_номенклатуры|Характеристики номенклатуры]] | Характеристики номенклатуры | | | [[tp7:Справочники:Группа_Номенклатура:Штрихкоды|Штрих коды]] | Штрихкоды упаковок товаров | |