Сразу после строки с 300 транзакцией должна следовать информация о проведенном документе «Возврат поставщику».
store - код склада кассы
supplier - код контрагента (поставщика)
КодПричиныВозврата - код причины возврата поставщику (справочник Причины возврата поставщикам), может отсутствовать или быть пустым.
1 – (ЧИСЛО 13.0) - Код товара
2 – (ЧИСЛО 15.3) - Количество
3 – (ЧИСЛО 15.2) - Сумма
4 - (СТРОКА 9) - код причины возврата поставщику (справочник Причины возврата поставщикам), может отсутствовать или быть пустым.
Пример проведенного документа:
28082;03.04.23;14:59:35;300;13;1276;1;;1;6.00;7.000;0; <Document store="0000061" supplier="0000000001" КодПричиныВозврата="000000004"> 1;33.000;3300;000000002; 1;1.000;100;; </Document>