Инструменты пользователя

Инструменты сайта


tp7:константы:пров_рекв_прих_накл

Проверка реквизитов приходных накладных

Если флаг у константы «Проверка реквизитов приходных накладных» задан, то при проведении документов «Приходная накладная» и «Приходная накладная реализации» будут выполняться следующие проверки:

  • Контрагент является плательщиком НДС (флаг «Плательщик НДС» в карточке контрагента задан) и «Сумма НДС» по документу отлична от 0, но при этом нет связанной с документом счет-фактуры;
  • Не указан номер и/или дата документа поставщика;
  • Неправильный формат «Входящего номера документа». Номер должен содержать буквы и цифры;
  • Есть связанная счет-фактура, но при этом «Сумма НДС» по документу равна 0;
  • Неправильный формат номера связанной счет-фактуры. Номер счет-фактуры должен содержать буквы и цифры. Документы с «номерами» без цифр являются некорректными;
  • Дата документа меньше, чем дата у поставщика («Входящая дата документа»);
  • Разница между датой документа и «Входящая дата документа» больше числа дней заданных в константе «Максимальная разница между датой документа и датой документа поставщика, дней»;
  • У связанной счет-фактуры, если заполнена, не указана «Дата документа», при заданном флаге «Плательщик НДС» у текущего контрагента;
  • Дата счет-фактуры (если есть) меньше даты документа (для поставщиков, плательщиков НДС);
  • Дата счет-фактуры на N-дней больше, чем дата документа (для поставщиков, плательщиков НДС). Допустимая разница в датах документа и связанной счет-фактурой определяется константой «Максимальная разница между датой документа и датой связанной счет-фактуры, дней».

Константа доступна в разделе «Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Документы» при заданной константе «Выполнять проверки при проведении документов».

tp7/константы/пров_рекв_прих_накл.txt · Последнее изменение: 2022/09/20 17:07 — maimakarov